Como facturar varias OT de un cliente (facturacion masiva)

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La facturación masiva permite emitir un solo documento por varias O.T. pendientes de un mismo cliente, o marcarlas como facturadas vinculándolas a un documento ya emitido.

Antes de comenzar

  • Las O.T. deben tener ítems con valor en su detalle.
  • Solo se listan las O.T. del cliente que aún no están facturadas.

Paso a paso

  1. Ingrese a SAT → Listar O.T.
  2. En una O.T. del cliente, abra la flecha junto a Ver y elija Facturación Masiva.

Acción Facturación Masiva

  1. Se muestra el cliente (1.- Cliente para facturar) y el 2.- Listado de OTs pendientes de facturación. Marque las casillas de las O.T. que desea incluir.

O.T. pendientes del cliente

  1. En 3.- Acciones masivas sobre las OTs seleccionadas elija una opción:
    • Facturar OTs seleccionadas: crea un documento de venta con la suma de las O.T. Elija el tipo de documento y complételo.
    • Asociar a un documento emitido: seleccione el tipo de documento, escriba el folio y presione Vincular.

Acciones masivas

  1. Las O.T. quedan con Facturado: Sí en el listado.
Importante: el documento incluye un ítem resumen del servicio técnico y la referencia a los folios de las O.T.

 

 

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